您的位置:首页 > 新闻

新奥股份:新奥股份内部控制审计报告

发布时间:2022年09月08日 08:58 来源:新浪网 编辑:山歌  阅读量:6916  
导读:新奥天然气股份有限公司内部控制审计报告中喜专审2022Z00086号 中中喜喜会会计计师师事事务务所所)ZZHHOONNGGXXIICCPPAAss((SSPPEECCIIAALLGGEENNEERRAALLPPAARRTTNNEERRS...

新奥天然气股份有限公司内部控制审计报告中喜专审2022Z00086号

中中喜喜会会计计师师事事务务所所)
ZZHHOONNGGXXII CCPPAAss((SSPPEECCIIAALL GGEENNEERRAALL PPAARRTTNNEERRSSHHIIPP))

内部控制审计报告

中喜专审2022Z00086号

新奥天然气股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了新奥天然气股份有限公司2021年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一,新奥股份公司对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》,《企业内部控制应用指引》,《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新奥股份公司董事会的责任。

二,注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三,内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险

四,财务报告内部控制审计意见

我们认为,新奥股份公司于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。